当前位置:
首页
>政务公开>财务公开
北京市老年活动中心​2020年度部门决算
发布日期:2021-09-16
【字体: 】    打印本页  

 

北京市老年活动中心

2020年度部门决算



   

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市老年活动中心的函》(京编办事〔2001〕124号),中心主要职责是负责市老年人提供体育健身、教育培训、文化娱乐服务;受市民政局委托,承担有关老龄方面的国际交流与合作任务。

内设5个部门,分别为办公室、活动部、行政部、财务部、政工部。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制29人,实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1094.97万元,比上年减少196.54万元,下降15.22%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计864.73万元,比上年减少183.57万元,下降17.51%,其中:财政拨款收入722.63万元,占收入合计的83.57%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入141.39万元,占收入合计的16.35%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.71万元,占收入合计的0.08%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计967.52万元,比上年减少94.52万元,下降8.90%,其中:基本支出738万元,占支出合计的76.28%;项目支出100.78万元,占支出合计的10.42%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出128.74万元,占支出合计的13.30%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计722.63万元,比上年减少37.52万元,下降4.94%。主要原因:落实市政府过“紧日子”要求,坚持“零基预算”,减少委托服务类项目

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出714.21万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出687.99万元,占本年财政拨款支出96.33%;卫生健康支出26.21万元,占本年财政拨款支出3.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出”(类)2020年度决算687.99万元,比2020年年初预算增加17.79万元,增长2.65%。其中:

民政管理事务”(款)2020年度决算627.48万元,比2020年年初预算增加17.79万元,增长2.92%。主要原因:由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算60.51万元,比2020年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.卫生健康支出”(类)2020年度决算26.21万元,比2020年年初预算减少5.96万元,下降18.53%。其中:

行政事业单位医疗”(款)2020年度决算26.21万元,比2020年年初预算减少5.96万元,下降18.53%。主要原因:因疫情,2020年上半年医疗保险减半征收

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出613.42万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额64.92万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出64.92万元。授予中小企业合同金额64.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.92万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台,51.21万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

老年活动中心运营活动经费补助

主管部门

北京市民政局

实施单位

北京市老年活动中心

项目资金 (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

105.00

105.00

100.78

10.00

95.98%

9.60

其中:当年财政拨款

105.00

105.00

100.78

——

0.00%

——

      上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0.00%

——

      其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0.00%

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过补助中心水电气供应及基础设备设施维修等经费,保障中心正常运转,为老年人提供优质服务。

2020年度,通过补助中心水电气供应及基础设备设施维修等经费,保障中心正常运转,使老年人的业余文化生活环境得到进一步改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

水电气保障面积

11525.61平方米

11525.61平方米

8.00

8.00


物业管理保障服务项目

≥2项

3项

8.00

8.00


质量指标

足额上缴水电气费用

100%

100%

9.00

9.00


设备正常运转率

≥80%

95%

9.00

9.00


进度指标

项目实施时间

1-12月

1-12月

8.00

8.00


成本指标

项目控制数

105万元

100.784218万元

8.00

8.00


社会效益指标

老年人场所正常运转

100%

100%

15.00

15.00


老年人业余文化生活环境

得到进一步改善

得到进一步改善

15.00

15.00


满意度指标

服务对象

满意度指标

老年人满意度

≥95%

95%

10.00

10.00


总分

100.00

99.60


 

北京市老年活动中心2020年度决算报表.xls